(所有數字單位為百萬元) | ||||
2000-01 修訂預算 |
2001-02 預算草案 |
增長 |
實質增長(%) (見註 1) |
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社區及對外事務 |
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1,875 | 2,020 | + 145 | + 6.9 |
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6,450 __________ |
6,490 __________ |
+ 40 _______ |
+ 0.2 __________ |
|
8,325 __________ |
8,510 __________ |
+ 185 _______ |
+ 1.7 __________ |
經濟 | 12,890 | 15,570 | + 2,680 | + 19.4 |
教育 | 51,670 | 55,330 | + 3,660 | + 5.9 |
環境及食物 | 11,360 | 11,825 | + 465 | + 3.6 |
衞生 | 32,355 | 33,935 | + 1,580 | + 3.9 |
房屋 | 51,905 | 37,950 | -13,955 | - 27.6 |
基礎建設 | ||||
|
8,585 | 14,225 | + 5,640 | + 64.7 |
|
6,285 | 6,490 | + 205 | + 2.9 |
|
8,045 __________ |
7,870 __________ |
- 175 _______ |
- 2.9 __________ |
|
22,915 __________ |
28,585 __________ |
+ 5,670 _______ |
+ 24.1 __________ |
保安 | 26,880 | 28,855 | + 1,975 | + 6.3 |
社會福利 | 28,445 | 31,375 | + 2,930 | + 9.9 |
輔助服務 | ||||
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16,685 | 23,115 | + 6,430 | + 37.4 |
|
14,955 __________ |
15,615 __________ |
+ 660 _______ |
+ 3.7 __________ |
31,640 __________ |
38,730 __________ |
+ 7,090 _______ |
+ 21.5 __________ |
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公共開支總額 |
278,385 __________ |
290,665 __________ |
+12,280 _______ |
+ 3.5 __________ |
註 1 : |
由於二○○一至○二年度預算草案已計及各開支組成部分(例如薪金、運作開支,以及機器及設備等)的假設價格變動,因此上表所列增長百分率是把二○○○至○一年度和二○○一至○二年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。 |
註 2 : |
這包括二○○○至○一年度為數13億元和二○○一至○二年度為數57億元的一筆過開支總額;這筆開支用於在二○○○至○一年度推出的自願退休計劃和自願離職計劃。 |
註 : |
輔助服務的開支所佔的百分比有所增加,原因是在自願退休計劃及自願離職計劃下的一筆過開支亦包括在內。其他政策組別所佔的百分比因而相應減少。 |
註 1 : |
上表只提供政府開支的分析,不包括各營運基金、獎券基金及房屋委員會的開支。 |
註 2 : |
輔助服務的開支所佔的百分比有所增加,原因是在自願退休計劃及自願離職計劃下的一筆過開支亦包括在內。其他政策組別所佔的百分比因而相應減少。 |