(所有數字單位為百萬元) | ||||
2000-01 修訂預算 |
2001-02 預算草案 |
增長 |
實質增長(%) (見註 1) |
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社區及對外事務 |
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1,620 | 1,880 | + 260 | + 15.0 |
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5,340 | 5,835 | + 495 | + 8.9 |
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__________ |
__________ |
_______ |
__________ |
|
6,960 __________ |
7,715 __________ |
+ 755 _______ |
+ 10.3 __________ |
經濟 | 10,450 | 11,680 | + 1,230 | + 10.6 |
教育 | 44,565 | 47,550 | + 2,985 | + 5.5 |
環境及食物 | 8,030 | 8,635 | + 605 | + 7.1 |
衞生 | 30,540 | 31,810 | + 1,270 | + 3.2 |
房屋 | 13,485 | 13,900 |
+ 415 | + 1.0 |
基礎建設 |
||||
|
2,870 | 3,765 | + 895 | + 29.9 |
|
2,845 | 3,015 | + 170 | + 5.5 |
|
5,285 __________ |
5,505 __________ |
+ 220 _______ |
+ 3.4 __________ |
|
11,000 __________ |
12,285 __________ |
+ 1,285 _______ |
+ 10.9 __________ |
保安 | 24,290 | 25,300 | + 1,010 | + 3.1 |
社會福利 | 27,555 | 30,230 | + 2,675 | + 9.3 |
輔助服務 | ||||
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15,510 | 19,630 | + 4,120 | + 25.8 |
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10,300 __________ |
10,680 __________ |
+ 380 _______ |
+ 3.0 __________ |
25,810 __________ |
30,310 __________ |
+ 4,500 _______ |
+ 16.8 __________ |
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經常開支總額 |
202,685 __________ |
219,415 __________ |
+16,730 _______ |
+ 7.3 __________ |
註 1 : |
由於二○○一至○二年度預算草案已計及各開支組成部分(例如薪金、運作開支,以及機器及設備等)的假設價格變動,因此上表所列的增長百分率是把二○○○至○一年度和二○○一至○二年度的開支數字調整至同一價格水平後計出的。 |
註 2 : |
這包括二○○○至○一年度為數11億元和二○○一至○二年度為數41億元的一筆過開支;這筆開支用於在二○○○至○一年度推出的自願退休計劃和自願離職計劃。 |
註 : |
輔助服務的開支所佔的百分比有所增加,原因是在自願退休計劃及自願離職計劃下的一筆過開支亦包括在內。其他政策組別所佔的百分比因而相應減少。 |